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机构名称 三亚发展控股有限公司
负责人
戴建
戴建,男,1981年10月5日出生,江苏省泰兴市人,中共党员,大学本科学历,2004年参加工作。历任三亚市审计局固定资产投资审计科科员、副科长、局办公室主任、财政审计科科长,三亚城市投资建设集团有限公司党委委员、总会计师,三亚市财政局党组成员、三亚市投资评审中心(下简称“市财政局”)主任,现任三亚发展控股有限公司党委书记、董事长。
机构介绍 主要职责
三亚发展控股有限公司是国有企业,主要职责是:
(一)统筹区域产业投资引领、金融发展及土地运营开发;
(二)整合财政专项资金、金融及土地资源,实施资本化运作,发挥引领带动作用;
(三)为吸引各类投融资机构、交易场所向三亚集聚提供动能,为发起设立、孵化建设、参股控股、规范管理各类金融机构、交易场所搭建平台,构建区域金融体系。  
内设机构
(一)党群工作部(纪检监察部)。
1.根据党的路线、方针、政策和上级党委、公司党委的要求,制定公司党建工作计划并组织实施;
2.负责检查指导考核基层党组织开展党建工作;
3.负责公司党建工作的调查研究、党务交流与党建宣传活动;
4.负责公司党委民主生活会组织工作,指导基层党组织开展党内民主管理;
5.负责组织开展先进党组织、优秀党务干部和优秀党员的评选表彰和向上级的推选工作;
6.负责按照中央和省、市委及市国资委党委、公司党委的要求,对照有关党内制度规范,制定党建相关制度;
7.负责公司党委、纪委等各类会议的组织、会务筹备,编制党委会及相关会议纪要;
8.负责公司党委下设党支部书记和党务工作者培训工作;
9.负责公司党员学习教育、党员发展、统计报表、组织关系接转、党费收缴及使用等党务工作;
10.组织制定公司党风廉政建设制度、党风廉政建设工作计划、公司各部门廉政风险汇总表等相关规章制度,并指导各部门、各子公司开展党风廉政建设工作;
11.在公司纪委的领导下,组织开展对党员干部的廉洁从业宣传教育、开展监督检查党员干部依法依纪行使工作职责的情况,特别是涉及重大决策、重要项目安排和大额资金使用等问题情况;
12.负责组织开展党内监督,接待和受理群众对党员及领导干部违反党纪、政纪问题的检举、控告和来信来访,维护群众合法权益;
13.负责指导下设工会、团委等群团工作,督促落实群团工作任务;
14.负责公司意识形态、精神文明创建及扶贫帮困工作;
15.负责公司统战工作,落实统战工作任务;
16.负责纪检监察工作各类报表汇总上报工作;
17.负责领导交办的其他工作。
(二)综合管理部。
1.协助公司领导组织公司日常办公及有关活动安排,向公司领导和各部门提供后勤保障,为公司的正常业务开展做好服务;
2.督促检查公司有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况,及时反馈工作进展和办理结果,协调公司各部门、各子公司有关工作运行;
3.负责公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报,各类文件、合同、协议、会议纪要的归档和管理;
4.负责公司各类会议、重要活动的组织筹备,编写印发相关《会议纪要》;
5.负责公司与上级机关部门和相关单位的公关联络、文电收发、文电处理、公文核稿和印章管理;
6.负责管理、维护、督查公司OA信息系统的运转;
7.负责公司人力资源综合统计及人事信息、档案管理,按规定上报各类人力资源统计报表;制订公司人事薪酬、绩效考核、激励管理等管理制度、规章和办法并组织实施,指导子公司开展人力资源管理工作;
8.负责公司本部实物资产管理,协同财务管理部做好各部门、各子公司管理指导工作;
9.认真贯彻、执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,贯彻执行公司有关安全生产的规章制度,在安全生产委员会和总经理的领导下负责公司全面的安全生产管理工作,指导子公司做好安全管理工作;
10.负责公司注册、注销、年检,组织子公司开展相关工作事务;
11.完成领导交办的其他事务。
(三)财务管理部。
1.负责制订公司财务管理和会计核算制度,建立健全内部会计控制制度,指导子公司财务管理体系制度建设;
2.负责公司财务管理工作,定期或不定期开展对所属企业的财务状况进行财务监督和评价;
3.组织编制公司年度财务预算工作,审核所属企业年度预算指标,做好预算执行的控制;
4.负责公司本部会计核算,决算编制和管理,编报公司合并财务报表,并及时上报上级主管部门。做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析工作。
5.负责公司本部资金管理和调度,协助相关部门完成融资、信息披露、评级等工作;
6.负责定期对公司经营状况和财务指标进行分析评估;
7.负责建立健全公司财务信息化体系,实现财务信息的有效利用和集团内部的信息共享;
8.负责公司本部的会计档案管理;
9.负责公司本部依法纳税;
10.负责组织公司系统财会人员培训和业务交流;
11.负责对财务工作有关外部和政府部门,如国资委、财政局、税务局、银行、会计事务所等联络、沟通等工作;
12.完成领导交办的其他工作。
(四)投资发展部。
1.根据国家和省、市经济社会发展规划、产业政策,结合公司发展战略规划,按照“全公司一盘棋”的投资理念,做好公司中长期投资规划和专项规划等工作。
2.负责公司年度投资总结和投资计划编制工作,负责投资计划实施情况的动态更新。
3.根据公司发展战略,寻找符合公司发展战略的重点项目标的(包括上市公司标的、三大重点产业标的),整理分析项目信息,做好项目储备。
4.负责做好省市重点项目承接服务工作,并负责公司本部重点项目的策划推进和实施管理。组织公司拟投资项目(含资本运作项目)的调研、策划、论证等工作,负责编制公司拟投资项目的可行性报告,设计投资方案,开展项目的立项、投决、报批等工作,执行公司决策,组织实施投资。
5.制订投资管理办法及实施细则,根据公司分类管控、分项管理的要求,完善子公司投资管理综合评价体系和实施管理细则,统筹公司业务板块资源配置。
6.根据公司投资管理办法,负责全资及控股子公司报审项目的审查,负责全资子公司报备项目的备案,重点做好流程把关和风险控制。
7.结合项目投资实际情况,组织开展自贸港项目专项课题研究,为公司决策层提供支持及推动项目相关制度集成创新。
8.配合公司各部门及各子公司开展创新协同工作。
9.负责公司投资审核委员会的日常工作。
10.负责与上级有关主管部门建立工作联系。
11.完成领导交办的其他工作。
(五)金融发展部。
1.会同财务管理部根据市委市政府、市国资委及公司发展要求,制定公司年度融资计划,统筹资金安排;
2、研究分析宏观经济形势、国家货币政策及信贷政策,结合公司实际,积极探索创新融资渠道、降低资金成本、减少公司财务费用支出,会同财务管理部并协同相关部门研究提出公司总体融资工作计划;
3.负责牵头组织开展公司直接融资工作,包括境内外IPO、发行债券、Reits等直接融资安排,按照公司发展战略,为重点项目投资及中长期发展等储备资金(其他部门或子公司已负责或独立负责的融资项目除外);
4.会同财务管理部负责公司主体信用评级、债券跟踪评级,并协助负责相关信息披露工作;
5.负责公司下属担保、保理等金融及类金融牌照的归口管理工作,协助子公司开展经营管理工作,推动公司及子公司金融板块业务发展;
6.负责协助公司下属出资企业开展对外融资的研究论证等工作;
7.向综合管理部报备本部门涉及的投融资信息,协助综合管理部及董事会秘书做好信息披露。
8.根据公司发展战略,研究、整理、分析、争取各类金融牌照申请及经营或金融机构落地,同时负责公司及二级公司金融市场领域的相关指导工作;
9.完成公司领导交办的其他工作。
(六)审计与风险管理部。
1.按照公司战略部署,组织实施全面风险管理体系建设;
2.牵头拟定内部审计和风险管理政策、制度和流程,经报公司审议审批后组织执行;
3.制定内部审计和风险管理工作计划及配套实施方案上报公司审议审批,并组织实施;
4.牵头组织识别、计量、评估、监测、控制或缓释各类风险,并及时向公司报告;
5.牵头监控风险管理策略、风险偏好、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况,对出现的风险信号及时预警、报告,并提出处置与化解意见、建议;
6.提出对公司本部各部门、各子公司在风险管理方面的职责边界和职能分工的意见和建议;
7.定期报告整体风险状况,提出重大风险事项的风险防范与化解措施。
8.牵头组织开展内部审计和风险评估工作,及时发现风险隐患和管理漏洞,持续提高风险管理的有效性;
9.按照公司要求,参与相关业务审议与风险评价,出具书面意见;
10.牵头建立完善公司风险管理信息系统,组织做好相关数据的保密管理工作;
11.负责公司法律合同事务工作,牵头组织开展内部审计、法律事务、风险管理等培训;
12.按照公司统一安排,组织和参与风险管理现场检查,出具相关评价报告。
13.完成领导交办的其他工作。
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