三亚审计通讯
(第41期总1024期)
三亚市审计局2022年11月29日
三亚市审计局以“以审代训”方式组织内审人员参与国家审计
为进一步提升内部审计人员专业能力,推动内部审计和国家审计协调配合,整合审计资源,统筹审计力量,发挥优势互补。
三亚市审计局结合正在开展的“能力提升建设年"活动,从内部审计人才库抽调6名同志参与我市某国有企业主要负责人任期内经济责任履行情况项目审计,这是我局首次以“以审代训”方式组织内部审计人员参加国家审计项目。
审计进点后,审计组组长董家宏主持召开“以审代训”培训动员会,强调审计组人员要规定请销假制度强化“以审代训”人员现场管理,严格执行“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律、廉洁纪律工作要求和保密制度。
会后项目主审薛为赞组织审计组人员学习国有企业内控制度及相关的法律法规,讲解审计取证单与底稿的编写方法和注意事项,审计流程、方法与技巧,并根据审计实施方案,明确任务分工。
大家纷纷表示,要抓住本次学习实践机会,认真学习国家审计的程序、理念和方法,将学到的专业技能运用到企业的内部审计监督中去,把好企业内部审计监督“第一道防线”,推动内部审计在促进国有企业规范管理、防范风险、提质增效等方面发挥重要职能作用。
(内部审计指导监督科李欣)
(此件主动公开)